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北京豐臺提升廉政風險防控水平

來源:中國財經報 時間:2018-06-04

關鍵詞:內部控制

本報訊 截至目前,北京市豐臺區共有298家行政事業單位建立了內部控制制度,實現一級預算單位全覆蓋、二級單位覆蓋率81.7%,全區整體覆蓋率達到86%,各單位在六大業務領域中的72個風險點得到有效防控。

自2014年《行政事業單位內部控制規范(試行)》正式施行后,豐臺區財政局按照財政部及市財政局統一部署,堅持內控建設全面性、重要性、制衡性、適應性的基本原則,組織預算單位開展內控制度建設、內控報告編報、內控評價等相關工作,指導督促各單位梳理經濟業務流程,查找風險點,努力構建業務風險事前有防范、事中有控制、事后有監督的內控制度體系,有效提升了全區行政事業單位政務管理水平及廉政風險防范能力。

針對預算業務管理中存在的“重執行,輕編審”風險點,通過實施內控制度,完善預算編審權限和會議決策流程,預算編制逐步科學化、合理化;支出業務管理通過實施內控,行政事業單位普遍建立健全了一般性支出審批流程和大額專項資金使用決策流程,完善單據審核管理要素和公務卡結算管理要素,大大提升支出業務中腐敗風險的防控能力。

2017年,豐臺區財政局組織開展全區112家單位內控指導性檢查,從內控建立、執行兩方面分24個檢查細項對抽查單位進行全面分析,同時組織近20場內容豐富、形式多樣的內控培訓,包括個性化專題培訓、“互聯網+培訓”和針對不同類型單位的專場培訓,指導各單位建設內控制度、編報內控報告、開展自我評價,各單位內控業務水平普遍提高。

今年,豐臺區財政局將繼續穩步推進內控實施工作,組織引導行政事業單位建立內部評價和風險評估機制,將外部評價與內部評價進行有機結合,建立內控落地執行的長效保障機制。同時,加強指導檢查和宣傳培訓,對單位存在的相關廉政風險點進行提示,并監督其整改和實施到位,進一步增強預算單位主體責任,強化內控意識,提升廉政風險防控水平。 (李佳楠)