監(jiān)事會(huì)內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告審核意見
中原特鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求的有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)發(fā)表意見如下:
1、公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定,按照本公司實(shí)際情況,建立健全了公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司正常業(yè)務(wù)活動(dòng)的良性開展。
2、公司健全了內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu),內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,能夠保證公司內(nèi)部控制的有效運(yùn)行。
3、2017年度,未發(fā)現(xiàn)公司有違反《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定的情形發(fā)生。
綜上,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司《2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。
監(jiān)事:張守啟、周長路、朱國棟、王金濤、吉國文中原特鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年 3月 28日
中原特鋼:監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見
來源:交易所
時(shí)間:2018-03-30
關(guān)鍵詞:內(nèi)部控制
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