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華誼兄弟:中信建投證券股份有限公司關于公司2017年度內部控制自我評價報告的核查意見

來源:交易所 時間:2018-03-27

關鍵詞:內部控制

中信建投證券股份有限公司

  關于華誼兄弟傳媒股份有限公司

  2017年度內部控制自我評價報告的核查意見

  中信建投證券股份有限公司(下稱“中信建投證券”)作為華誼兄弟傳媒股份有限公司(以下簡稱“華誼兄弟”或“公司”)非公開發行的保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定)等有關法規和規范性文件的要求,對華誼兄弟2017年度內部控制情況進行了核查,具體情況如下:

  一、華誼兄弟的內部控制評價工作情況

  根據公司財務報告內部控制缺陷的認定標準,報告期內公司不存在財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

  根據公司非財務報告內部控制缺陷的認定標準,報告期內未發現公司非財務報告內部控制重大缺陷、重要缺陷。

  公司內部控制自我評估結論:公司結合自身的經營特點,建立了一套較為健全的內部控制體系,符合我國法規、法規和證券監管部門的要求。公司內部控制制度具有較強的針對性和合理性,并且得到了較好的貫徹和執行,在公司經營的各個關鍵環節、關聯交易、對外擔保、重大投資等方面發揮了較好的管理控制作用,能夠對公司各項業務的健康運行及經營風險的控制提供保證。2017 年度未發現公司存在內部控制制度和執行的重大缺陷。

  公司董事會認為,截至 2017 年 12 月 31 日,公司已根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律、法規及規范性文件,并結合實際情況建立了滿足公司經營管理需要的各種內部控制制度,并得到了有效的執行。

  二、保薦機構核查意見

  在2017年度對華誼兄弟的持續督導期間內,保薦機構主要通過:(1)查閱公司的各項業務制度及管理制度,三會會議資料,信息披露文件等;(2)與公司的董事、監事、高級管理人員、內部審計人員及會計師事務所等進行溝通;(3)查閱分析公司內控制度安排,從內部控制環境、內部控制制度的建立及其實施情況、內部控制的監督等方面,對公司的內部控制合規性和有效性進行了核查論證。

  經核查,保薦機構認為:公司的法人治理結構較為健全,現有的內部控制制度和執行情況符合相關法律法規的要求;公司在所有重大方面保持了與企業業務經營及管理相關的有效的內部控制;公司的內部控制自我評價報告客觀地反映了其內部控制制度的建設及運行情況。

  (以下無正文)(本頁為《中信建投證券股份有限公司關于華誼兄弟傳媒股份有限公司 2017 年度內部控制自我評價報告的核查意見》之簽字蓋章頁)

  保薦代表人簽名:

  王國艷 黃 平中信建投證券股份有限公司

  2018 年 3 月 26 日