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長纜科技:安信證券股份有限公司關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的核查意見

來源:中金在線交易所 時(shí)間:2018-03-16

關(guān)鍵詞:內(nèi)部控制 長纜科技

安信證券股份有限公司

  關(guān)于長纜電工科技股份有限公司

  內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的核查意見

  安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)作為長纜電工科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發(fā)行股票并上市的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定,核查了公司內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況,對其填制的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》進(jìn)行了核查并發(fā)表獨(dú)立意見,具體情況如下:

  一、公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)的自查情況

  公司對照深圳證券交易所有關(guān)內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則,依據(jù)公司實(shí)際情況,認(rèn)真核查了其組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況、內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、內(nèi)部審計(jì)部門和審計(jì)委員會工作情況,并重點(diǎn)對信息披露的內(nèi)部控制、內(nèi)幕交易的內(nèi)部控制、募集資金管理的內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制、對外擔(dān)保的內(nèi)部控制、重大投資的內(nèi)部控制等事項(xiàng)進(jìn)行了自查。根據(jù)自查結(jié)果,填寫了《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。

  二、保薦機(jī)構(gòu)的核查措施及核查意見

  保薦機(jī)構(gòu)通過查閱公司股東大會、董事會、監(jiān)事會、董事會各專門委員會會議的相關(guān)資料,查閱公司章程、三會議事規(guī)則、其他相關(guān)內(nèi)部控制制度以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理規(guī)章制度,與公司相關(guān)人員溝通交流等方式,結(jié)合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定,對公司填寫的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》進(jìn)行了逐項(xiàng)核查。

  經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為:公司已按照深圳證券交易所的有關(guān)要求對2017年度內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況進(jìn)行了自查,并填寫了《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》;公司填寫的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了其對深圳證券交易所有關(guān)內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則的落實(shí)情況。保薦機(jī)構(gòu)對該自查表無異議。

  (本頁無正文,為《安信證券股份有限公司關(guān)于長纜電工科技股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的核查意見》之簽章頁)

  保薦代表人:

  樊長江 吳中華安信證券股份有限公司

  年 月 日