重慶集中8個月檢查行政事業單位內部控制
1月到3月各單位自查、4月到5月整理報送自查資料、6月到8月市財政逐個復查出結果,并抽取單位實地檢查。
日前,市財政局就檢查全市行政事業單位內部控制建設作出部署,具體將按照統一組織、分級負責的方式進行。
市財政局介紹,行政事業單位內部控制是單位為實現控制目標,通過制定制度、實施措施和執行程序,對經濟活動的風險進行防范和管控。主要包括:合理保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高公共服務的效率和效果。財政部門為行政事業單位內部控制建設的牽頭單位,財政部要求,到2020年,基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的,權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系。
據了解,此次檢查為全覆蓋式,包括全市各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業單位,旨在健全各單位內部控制機制,指導各單位對照財政部規定完善內部控制建設,更好更有效地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
按照部署,市財政局負責統一組織此次全市檢查工作,依據各單位自查上報的資料,全面復查各單位內部控制建設情況,并根據復查情況,實地抽查部分市級部門和區縣;區縣財政局負責組織本區縣各單位內部控制建設情況的檢查工作。對檢查不合格的單位,市財政局將以適當方式進行通報。
具體檢查方式有兩種,既可以與紀檢監察部門、審計部門協調配合,組成聯合檢查組展開檢查;又可以聘請第三方中介機構專業人員參與檢查,目的是確保檢查力度和工作質量。