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寧波銀行:中信證券股份有限公司關于《寧波銀行股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》的核查意見

來源:交易所 時間:2018-03-29

關鍵詞:內部控制

中信證券股份有限公司關于《寧波銀行股份有限公司 2017年度內部控制自我評價報告》的核查意見

  中信證券股份有限公司(簡稱“中信證券”或“保薦機構”)作為寧波銀行

  股份有限公司(簡稱“寧波銀行”或“公司”)持續督導的保薦機構,根據《證券發行保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等法律法規及規范性文件的要求,對《寧波銀行股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》進行了審慎核查,具體情況如下:

  中信證券通過列席公司重要會議、開展盡職調查、查閱資料、與公司董事、監事、高級管理人員及相關部門開展訪談等方式,對寧波銀行內部控制制度的制定、運行情況和《寧波銀行股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告》進行了核查。

  經核查,中信證券認為:寧波銀行建立了較為完善的法人治理結構,制定了完備的公司治理及內部控制相關的各項規章制度。2017年度,寧波銀行內部控制制度執行情況良好,符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內部控制制度管理的規范要求。公司對2017年度內部控制的自我評價真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

  (以下無正文)(本頁無正文,為《中信證券股份有限公司關于<寧波銀行股份有限公司 2017年度內部控制自我評價報告>的核查意見》之簽字蓋章頁)

  保薦代表人:

  姜 穎 趙文叢中信證券股份有限公司

  年 月 日