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粵水電:監事會關于公司《2017年度內部控制評價報告》的審核意見

來源:交易所 時間:2018-03-29

關鍵詞:內部控制

證券代碼:002060 證券簡稱:粵水電 公告編號:臨 2018-025

  廣東水電二局股份有限公司監事會

  關于公司《2017年度內部控制評價報告》的審核意見

  本公司及監事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  根據《企業內部控制基本規范》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規范運作指引》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第2號:定期報告披露相關事項》等相關規定,公司監事會對公司 2017 年度內部控制建立健全及運行情況進行了檢查,并對董事會出具的公司《2017 年度內部控制評價報告》進行審議并發表意見如下:

  一、公司根據中國證監會、深圳證券交易所關于加強上市公司內部控制的規定,結合公司生產經營情況和管理實際,公司建立健全了各環節的內部控制制度和組織體系,保證了公司業務活動的正常進行。

  二、公司 2017 年度內部控制評價報告真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀,對內部控制的總體評價客觀、準確。

  綜觀公司內部控制的實施情況和控制效果,監事會認為,公司《2017 年度內部控制評價報告》比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況,我們認同該報告。

  (以下無正文)

  證券代碼:002060 證券簡稱:粵水電 公告編號:臨 2018-025

  (本頁無正文,僅用于廣東水電二局股份有限公司監事會關于《公司 2017 年度內部控制評價報告》的審核意見的簽署頁)

  全體監事簽字:

  謝榮光 盧大鵬 張秀華廣東水電二局股份有限公司監事會

  2018年3月27日