華泰聯合證券有限責任公司
關于《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司2017 年度內部控制自我評價報告》的核查意見
華泰聯合證券有限責任公司(簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構”)作為江蘇
江陰農村商業銀行股份有限公司(簡稱“江陰銀行”或“公司”)持續督導的保薦機構,根據《證券發行保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等法律法規及規范性文件的要求,對《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司
2017 年度內部控制自我評價報告》進行了審慎核查。具體情況如下:
華泰聯合證券通過列席江陰銀行重要會議、開展現場檢查、查閱資料、與公司董事、監事、高級管理人員及相關部門開展訪談等方式,對江陰銀行內部控制制度的制定、運行情況和《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司 2017 年度內部控制自我評價報告》進行了核查。
經核查,華泰聯合證券認為:江陰銀行已經建立了完善的法人治理結構,制定了完備的公司治理及內部控制相關的各項規章制度。2017 年度,公司內部控制制度執行情況良好,符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內部控制制度管理的規范要求。公司對 2017 年度內部控制的自我評價真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
(以下無正文)(本頁無正文,為《華泰聯合證券有限責任公司關于<江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司 2017 年度內部控制自我評價報告>的核查意見》之簽字蓋章頁。)保薦代表人簽字:
陳 石 周繼衛華泰聯合證券有限責任公司
年 月 日
江陰銀行:華泰聯合證券有限責任公司關于《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司2017年度內部控制自我評價報告
來源:交易所
時間:2018-03-28
關鍵詞:內部控制
關鍵詞:內部控制